Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 301922802 Potraviny 39,06 s DPH 06.03.2019 TAURIS a.s. 06.03.2019
    Faktúra 300903073 Rohož Nylon 19,73 s DPH 05.03.2019 Berendsen Textil Servis s.r.o. 05.03.2019
    Faktúra 19000302 Potraviny 128,57 s DPH 04.03.2019 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 04.03.2019
    Faktúra 20196 Potraviny 417,38 s DPH 04.03.2019 Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács 04.03.2019
    Faktúra 1901720 Potraviny 188,80 s DPH 04.03.2019 Mirkom Plus s.r.o. 04.03.2019
    Faktúra 8629137177 Zemný plyn 1 193.00 s DPH 04.03.2019 SPP, a.s. 04.03.2019
    Faktúra 7103003399 Preplatok - elektrina -0,06 s DPH 04.03.2019 ZSE Energia, a.s. 04.03.2019
    Faktúra 1019030529 výkon zodpovednej osoby za 03/2019 42,00 s DPH 01.03.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 01.03.2019
    Faktúra 21903593 Manažment školy - febr. 19 41,45 s DPH 27.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 27.02.2019
    Faktúra 3240012687 Kópie 1,20 s DPH 27.02.2019 Sharp businness systems Slovakia s.r.o. 27.02.2019
    Faktúra 301920017 Potraviny 65,63 s DPH 27.02.2019 TAURIS a.s. 27.02.2019
    Faktúra 0190649 Potraviny 155,05 s DPH 26.02.2019 Gastro-max s.r.o. 26.02.2019
    Faktúra 2019512 Výmena ohrievača vody 801,34 s DPH 26.02.2019 Ján Nyári 26.02.2019
    Faktúra 1901519 Potraviny 314,75 s DPH 25.02.2019 Mirkom Plus s.r.o. 25.02.2019
    Faktúra 301918358 Potraviny 40,12 s DPH 22.02.2019 TAURIS a.s. 22.02.2019
    Faktúra 19000236 Potraviny 312,87 s DPH 21.02.2019 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 21.02.2019
    Faktúra 301917142 Potraviny 49,74 s DPH 21.02.2019 TAURIS a.s. 21.02.2019
    Zmluva 65499387 Poistná zmluva-Individuálne komplexné cestovné poistenie s DPH 20.02.2019 Union poisťovňa a.s. 03.03.2019
    Faktúra 1901444 Potraviny 404,03 s DPH 18.02.2019 Mirkom Plus s.r.o. 18.02.2019
    Faktúra 8227423427 Telekomunikačné služby 32,99 s DPH 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. 18.02.2019
    << | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >> zobrazené záznamy: 3241-3260/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie