Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 300908158 Rohož Nylon 16,44 s DPH 02.07.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. 02.07.2019
    Faktúra 8170206939 Zemný plyn 1 193,00 s DPH 02.07.2019 SPP,a.s. 02.07.2019
    Faktúra 6972019 Hravá geometria 225,00 s DPH 02.07.2019 Elarin,.r.o., Slovenský autor a predajca uč.pomôcok 02.07.2019
    Faktúra 1019070567 Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 42,00 s DPH 01.07.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 01.07.2019
    Faktúra 201918 Potraviny 536,56 s DPH 01.07.2019 Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács 01.07.2019
    Faktúra 19001148 Potraviny 202,61 s DPH 01.07.2019 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 01.07.2019
    Faktúra 301967316 Potraviny 62,78 s DPH 01.07.2019 TAURIS a.s. 01.07.2019
    Faktúra 301967745 Potraviny 86,97 s DPH 01.07.2019 TAURIS a.s. 01.07.2019
    Zmluva 5/2019 Zmluva o dielo s DPH 01.07.2019 Ján Nyári 26.07.2019
    Faktúra 3240014371 Kópie 51,00 s DPH 01.07.2019 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 01.07.2019
    Faktúra 3240014370 Kópie 19,33 s DPH 01.07.2019 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 01.07.2019
    Faktúra 00832019 Špec. pedagogické práce 66,00 s DPH 01.07.2019 Súkromné centrum špeciálnoped. poradenstva 01.07.2019
    Faktúra 19001074 Potraviny 261,31 s DPH 27.06.2019 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 27.06.2019
    Faktúra 301966164 Potraviny 108,31 s DPH 27.06.2019 TAURIS a.s. 27.06.2019
    Faktúra 301965374 Potraviny 54,15 s DPH 26.06.2019 TAURIS a.s. 26.06.2019
    Faktúra 191263 Farby na textil, šablóny 118,87 s DPH 26.06.2019 Katarína Pischel - Reproma 26.06.2019
    Faktúra FA1900452 Tlač a lepenie nálepiek na schody, cestovné náklady 618,00 s DPH 25.06.2019 IT partner, s.r.o. 25.06.2019
    Faktúra 1690647701-3-R Kontrolná zložka riaditeľa školy-publikácia 65,82 s DPH 25.06.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka 25.06.2019
    Faktúra 20191771 Drevený voz- rebriňák, manipulačné 193,80 s DPH 25.06.2019 Anna Gdovinová 25.06.2019
    Faktúra VF051/19 Prehliadka Trenč. hradu 210,50 s DPH 25.06.2019 Trenčianske múzeum v Trenčíne 25.06.2019
    << | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | >> zobrazené záznamy: 3041-3060/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie