Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 18VF016 Akumulátor, montážne 53,00 s DPH 26.10.2018 Hemar security,s.r.o. 26.10.2018
    Faktúra 181033 Kancelárske a školské potreby 534,42 s DPH 26.10.2018 Konštantín Kukan ETON 26.10.2018
    Faktúra 181032 Čistiace prostriedky 362,72 s DPH 26.10.2018 Konštantín Kukan ETON 26.10.2018
    Faktúra 3240011131 Prenájom kopírky 1,20 s DPH 26.10.2018 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 26.10.2018
    Faktúra 6612018 Revízia plynových zariadení MŠ 194,00 s DPH 25.10.2018 Fixon Tech 25.10.2018
    Faktúra 6622018 Revízia plynových zariadení ZŠ 240,00 s DPH 25.10.2018 Fixon Tech, s.r.o. 25.10.2018
    Faktúra 1807639 Potraviny 333,90 s DPH 24.10.2018 Mirkom Plus s.r.o. 24.10.2018
    Faktúra 3018109770 Potraviny 55,87 s DPH 19.10.2018 TAURIS a.s. 19.10.2018
    Faktúra IP1800167 Hejného metóda - školenie 80,00 s DPH 19.10.2018 Indícia,n.o. 19.10.2018
    Faktúra 18ND03141 Kompletná rúčka vysávača 25,55 s DPH 19.10.2018 DX Services,s.r.o. 19.10.2018
    Faktúra 720190702 Poplatok za využívanie aplikácií Vema 255,36 s DPH 19.10.2018 Vema,s.r.o. 19.10.2018
    Faktúra 8219314965 Telekomunikačné služby 56,12 s DPH 18.10.2018 Slovak Telekom,a.s. 18.10.2018
    Faktúra 8219314965 Telekomunikačné služby 56,12 s DPH 18.10.2018 Slovak Telekom,a.s. 18.10.2018
    Faktúra 8219314944 Telekomunikačné služby 31,79 s DPH 18.10.2018 Slovak Telekom,a.s. 18.10.2018
    Faktúra FO18666698 Hejného metóda - školenie 80,00 s DPH 18.10.2018 Indícia,n.o. 18.10.2018
    Faktúra 3018108583 Potraviny 29,25 s DPH 18.10.2018 TAURIS a.s. 18.10.2018
    Faktúra 8870070841 Vodné a stočné 318,07 s DPH 18.10.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 18.10.2018
    Faktúra 21823156 Personálne riadenie - okt.18 42,65 s DPH 18.10.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 18.10.2018
    Faktúra 18200012 Fono balík 82,27 s DPH 17.10.2018 Emitplus,s.r.o. 17.10.2018
    Faktúra 1807351 Potraviny 804,15 s DPH 17.10.2018 Mirkom Plus s.r.o. 17.10.2018
    << | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >> zobrazené záznamy: 3441-3460/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie