Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra OF2018/301 Telefónne hovory ŠJ 36,00 s DPH 06.09.2018 Obec Dubník 06.09.2018
    Faktúra 8216020919 Telekomunikačné služby 51,17 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom,a.s. 06.09.2018
    Faktúra 180828 Kancelárske a školské potreby 442,28 s DPH 06.09.2018 Konštantín Kukan ETON 06.09.2018
    Faktúra 1806038 Potraviny 553,92 s DPH 05.09.2018 Mirkom Plus s.r.o. 05.09.2018
    Faktúra 21819172 Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.-15 doplnok 43,66 s DPH 05.09.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 05.09.2018
    Faktúra 21818690 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 05.09.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 05.09.2018
    Faktúra 7156061533 Zemný plyn 1 198.00 s DPH 04.09.2018 SPP,a.s. 04.09.2018
    Faktúra 118707857 Vodné a stočné,zálohové platby 230,00 s DPH 04.09.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 04.09.2018
    Faktúra 3018937500 Stravné lístky 728,40 s DPH 04.09.2018 DOXX - stravné lístky,spol.s.r.o. 04.09.2018
    Faktúra 1018090528 Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 42,00 s DPH 03.09.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. 03.09.2018
    Faktúra 180101855 Potraviny 365,78 s DPH 03.09.2018 J§B Unique s.r.o. 03.09.2018
    Faktúra FV180800119 Pracovné zošity 262,40 s DPH 03.09.2018 Vydavateľstvo Don Bosco 03.09.2018
    Faktúra 1805961 Potraviny 52,75 s DPH 31.08.2018 Mirkom Plus s.r.o. 31.08.2018
    Faktúra 2018004608 Potraviny 114,66 s DPH 31.08.2018 Bohuš Šesták s.r.o. 31.08.2018
    Faktúra 18496 Zošivačka 24,00 s DPH 28.08.2018 Sponka s.r.o. 28.08.2018
    Faktúra VF180771 Project,CD 42,60 s DPH 28.08.2018 Richard Šrobár - Littera 28.08.2018
    Faktúra 3240010327 Prenájom kopírky 1,20 s DPH 28.08.2018 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 28.08.2018
    Faktúra 3240010327 Prenájom kopírky 1,20 s DPH 28.08.2018 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 28.08.2018
    Faktúra VF180770 Učebnice anglický jazyk 785,60 s DPH 28.08.2018 Richard Šrobár - Littera 28.08.2018
    Faktúra 21817846 Personálne riadenie - aug.18 42,65 s DPH 27.08.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 27.08.2018
    << | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >> zobrazené záznamy: 3521-3540/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie