|
|
Faktúra |
18VF016
|
Akumulátor, montážne
|
53,00 |
s DPH |
26.10.2018 |
Hemar security,s.r.o. |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181033
|
Kancelárske a školské potreby
|
534,42 |
s DPH |
26.10.2018 |
Konštantín Kukan ETON |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181032
|
Čistiace prostriedky
|
362,72 |
s DPH |
26.10.2018 |
Konštantín Kukan ETON |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3240011131
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
26.10.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6612018
|
Revízia plynových zariadení MŠ
|
194,00 |
s DPH |
25.10.2018 |
Fixon Tech |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6622018
|
Revízia plynových zariadení ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
25.10.2018 |
Fixon Tech, s.r.o. |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807639
|
Potraviny
|
333,90 |
s DPH |
24.10.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018109770
|
Potraviny
|
55,87 |
s DPH |
19.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
IP1800167
|
Hejného metóda - školenie
|
80,00 |
s DPH |
19.10.2018 |
Indícia,n.o. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18ND03141
|
Kompletná rúčka vysávača
|
25,55 |
s DPH |
19.10.2018 |
DX Services,s.r.o. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
720190702
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
255,36 |
s DPH |
19.10.2018 |
Vema,s.r.o. |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314965
|
Telekomunikačné služby
|
56,12 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314965
|
Telekomunikačné služby
|
56,12 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219314944
|
Telekomunikačné služby
|
31,79 |
s DPH |
18.10.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FO18666698
|
Hejného metóda - školenie
|
80,00 |
s DPH |
18.10.2018 |
Indícia,n.o. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3018108583
|
Potraviny
|
29,25 |
s DPH |
18.10.2018 |
TAURIS a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8870070841
|
Vodné a stočné
|
318,07 |
s DPH |
18.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21823156
|
Personálne riadenie - okt.18
|
42,65 |
s DPH |
18.10.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18200012
|
Fono balík
|
82,27 |
s DPH |
17.10.2018 |
Emitplus,s.r.o. |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1807351
|
Potraviny
|
804,15 |
s DPH |
17.10.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
17.10.2018 |