Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2003050 Potraviny 240,21 s DPH 29.06.2020 GTN s.r.o. 29.06.2020
    Faktúra 20000560 Potraviny 232,87 s DPH 26.06.2020 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 26.06.2020
    Faktúra 520313179 Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie 30,00 s DPH 26.06.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. 26.06.2020
    Faktúra 201311678 Ddaktické pomôcky- predškoláci 645,70 s DPH 26.06.2020 Stefiel Eurocart s.r.o. 26.06.2020
    Faktúra 302064531 Potraviny 39,24 s DPH 25.06.2020 TAURIS a.s. 25.06.2020
    Faktúra 302063037 Potraviny 53,27 s DPH 22.06.2020 TAURIS a.s. 22.06.2020
    Faktúra 302062028 Potraviny 62,37 s DPH 18.06.2020 TAURIS a.s. 18.06.2020
    Faktúra 2003549 Potraviny 150,22 s DPH 17.06.2020 Mirkom Plus s.r.o. 17.06.2020
    Faktúra 202013556 Manažment školy- jún.20 41,75 s DPH 17.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 17.06.2020
    Faktúra 8262525802 Poplatky za telekomunikačné služby 58,99 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 17.06.2020
    Faktúra 8262525784 Poplatky za telekomunikačné služby 31,00 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 17.06.2020
    Faktúra 20000507 Potraviny 309,66 s DPH 16.06.2020 COOP Jednota Nové Zámky, s.d. 16.06.2020
    Faktúra 202013256 Riadenie materskej školy-jún 20 41,30 s DPH 13.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 13.06.2020
    Zmluva 5/2020 Rekonštrukcia-obnova viacúčelového ihriska bez DPH 12.06.2020 ASFALT-BAU,s.r.o. 12.06.2020
    Faktúra 20049351 Potraviny 40,03 s DPH 12.06.2020 Ryba Košice s.r.o. 12.06.2020
    Faktúra 11062020 Montesori abeceda 43,10 s DPH 11.06.2020 Peter Egri -UJCOSK 11.06.2020
    Faktúra 2020070 Kalibrácia teplomera 71,00 s DPH 11.06.2020 TFA SLOVAKIA,s.r.o. 11.06.2020
    Faktúra 20060154 Woca Bee 741,60 s DPH 11.06.2020 WocaBee s.r.o. 11.06.2020
    Faktúra 20048743 Potraviny 64,23 s DPH 11.06.2020 Ryba Košice s.r.o. 11.06.2020
    Faktúra 2020052 Kontrolná prehliadka váhy, výmena závažia 87,00 s DPH 10.06.2020 TFA SK, s.r.o. 10.06.2020
    << | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | >> zobrazené záznamy: 2581-2600/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie