Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2300402702 Učebnice 799,70 s DPH 31.08.2023 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 31.08.2023
    Zmluva 7/2023 Kúpna zmluva s DPH 31.08.2023 Gastro Orvoš s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra 202311778 Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ 47,60 s DPH 30.08.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 30.08.2023
    Faktúra 202311777 Publikácia- Školská jedáleň 49,20 s DPH 30.08.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 30.08.2023
    Faktúra 23425313 Korkové nástenky 57,60 s DPH 28.08.2023 B2B Partner s.r.o. 28.08.2023
    Faktúra 20230394 Učiteľská súprava zlomkov 29,90 s DPH 28.08.2023 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 28.08.2023
    Faktúra 2316366 Učebnice 899,50 s DPH 25.08.2023 Taktik vydavateľstvo s.r.o. 25.08.2023
    Faktúra 2023351 Telefónne poplatky ŠJ 12,02 s DPH 18.08.2023 Obec Dubník 18.08.2023
    Faktúra 8333162899 Poplatky za telekomunikačné služby 69,00 s DPH 18.08.2023 Slovak Telekom a.s. 18.08.2023
    Faktúra 8333162837 Poplatky za telekomunikačné služby 35,00 s DPH 18.08.2023 Slovak Telekom a.s. 18.08.2023
    Zmluva 6/2023 Zmluva č. 2023_KGR-POP3ZŠ_PKO_156 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 25.08.2023
    Faktúra 7181325729 El. energia 210,51 s DPH 10.08.2023 ZSE Energia a.s. 10.08.2023
    Faktúra 2023346 Telefónne poplatky ŠJ 31,19 s DPH 07.08.2023 Obec Dubník 07.08.2023
    Faktúra 7122125044 Elektrická energia 150,16 s DPH 07.08.2023 ZSE Energia, a.s. 07.08.2023
    Faktúra 8332598427 Poplatky za telekomunikačné služby 26,58 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom a.s. 04.08.2023
    Faktúra 8371045595 Vodné - vyúčtovanie - preplatok -105,07 s DPH 02.08.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 02.08.2023
    Faktúra 220230473 Didaktické a učebné pomôcky MŠ 702,80 s DPH 02.08.2023 Baribal s.r.o. 02.08.2023
    Faktúra 700120935 Vodné 300,00 s DPH 02.08.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 02.08.2023
    Faktúra 1023080544 Výkon zodpovednej osob 08/2023 42,00 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk s.r.o. 01.08.2023
    Faktúra 8688739896 Zemný plyn 1 700,00 s DPH 01.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 01.08.2023
    << | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >> zobrazené záznamy: 1121-1140/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie