Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8650418091 Zemný plyn 2 297.00 s DPH 02.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 02.05.2024
    Faktúra 1024050525 Výkon zodpovednej osob 05/2024 42,00 s DPH 02.05.2024 osobnyudaj.sk s.r.o. 02.05.2024
    Faktúra 24010856 Stolný futbal 361,40 s DPH 30.04.2024 Unihouse, s.r.o. 30.04.2024
    Faktúra 272400503 Ceruzky,pečiatky, kruh - MŠ 30,20 s DPH 25.04.2024 Hravá škôlka s.r.o. 25.04.2024
    Faktúra 202405881 Publikácia- Personálne riadenie 49,20 s DPH 25.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 25.04.2024
    Faktúra 3224901791 Stravné lístky 298,50 s DPH 25.04.2024 Doxx-Stravné lístky s.r.o. 25.04.2024
    Faktúra 3024054831 Potraviny 199,66 s DPH 24.04.2024 TAURIS, a.s. 24.04.2024
    Faktúra 93100587 Potraviny 368,02 s DPH 24.04.2024 Coop Jednota s.d. 24.04.2024
    Faktúra 8412401599 Využívanie aplikácií Vema 735,60 s DPH 23.04.2024 Seyfor Slovensko a.s. 23.04.2024
    Faktúra 70668380 BezKriedy Plus 60,00 s DPH 23.04.2024 KOMENSKY s.r.o. 23.04.2024
    Faktúra 1020240098 Servisné práce 444,00 s DPH 23.04.2024 Štrba Company s.r.o. 23.04.2024
    Faktúra 2024146 Vývoz žumpy 150,00 s DPH 23.04.2024 Obec Dubník 23.04.2024
    Faktúra 93100522 Potraviny 372,40 s DPH 22.04.2024 Coop Jednota s.d. 22.04.2024
    Faktúra 3024051102 Potraviny 199,87 s DPH 22.04.2024 TAURIS, a.s. 22.04.2024
    Faktúra 202405768 Publikácia- Školská jedáleň 49,20 s DPH 22.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 202405522 Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ 47,60 s DPH 19.04.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 7103999196 Elektrická energia-opravná faktúra 03/24 34,92 s DPH 19.04.2024 ZSE Energia, a.s. 19.04.2024
    Faktúra 240410744 Utierky,dezinfekcia,čistiace prostriedky, metly 399,74 s DPH 19.04.2024 Pretože TRIPSY s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 2400424 Upratovacie vozíky, mopy 208,90 s DPH 19.04.2024 Adlerr s.r.o. 19.04.2024
    Faktúra 7103999197 Elektrická energia-opravná faktúra 03/24 31,50 s DPH 19.04.2024 ZSE Energia, a.s. 19.04.2024
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie