Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1020240008 Odvoz kuchynského odpadu 2024 300,00 s DPH 02.01.2024 Bio energie s.r.o. 02.01.2024
    Faktúra 3240036541 Poplatok za kópie 65,60 s DPH 02.01.2024 Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. 02.01.2024
    Faktúra 3240036540 Nájomné kopírka 63,64 s DPH 02.01.2024 Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. 02.01.2024
    Faktúra 20230301 Dezinfekčný olej 1 803,00 s DPH 28.12.2023 Zuzana Hamranová 28.12.2023
    Faktúra 93102092 Potraviny 273,96 s DPH 27.12.2023 Coop Jednota s.d. 27.12.2023
    Faktúra 3232402706 Stravné lístky 181,50 s DPH 21.12.2023 Doxx-Stravné lístky s.r.o. 21.12.2023
    Faktúra 123311615 Potraviny 92,58 s DPH 21.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 21.12.2023
    Faktúra 202322 Potraviny 744,83 s DPH 21.12.2023 Kornélia Kovácsová FRUITFUL 21.12.2023
    Faktúra 123311616 Čistiace prostriedky 96,10 s DPH 21.12.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 21.12.2023
    Faktúra 202321246 Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ 47,60 s DPH 20.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 20.12.2023
    Faktúra 202321331 Publikácia- Školská jedáleň 49,20 s DPH 20.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 20.12.2023
    Faktúra 202321539 Publikácia- Personálne riadenie + Škola a jej riadenie 95,70 s DPH 20.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 20.12.2023
    Faktúra 8340285710 Poplatky za telekomunikačné služby 74,00 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. 18.12.2023
    Faktúra 8340285620 Poplatky za telekomunikačné služby 40,00 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. 18.12.2023
    Faktúra 231913 Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov 139,20 s DPH 14.12.2023 Elšpec H.L.s.r.o. 14.12.2023
    Faktúra 10230027 Oprava a odvápnenie umývačky riadu 165,00 s DPH 14.12.2023 Róbert Kollár - Gastroservis 14.12.2023
    Faktúra 1020230287 Revízia kamerového systému, MS Office 1 086,00 s DPH 14.12.2023 Štrba Company s.r.o. 14.12.2023
    Faktúra 2023091 Čistiace prostriedky 307,00 s DPH 14.12.2023 Bojtika s.r.o. 14.12.2023
    Faktúra 231914 Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov 187,20 s DPH 14.12.2023 Elšpec H.L.s.r.o. 14.12.2023
    Faktúra 2023064 Didaktické pomôcky, hygienické potreby 1 757,50 s DPH 14.12.2023 Greenpunkt-top s.r.o.l 14.12.2023
    << | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >> zobrazené záznamy: 921-940/6019
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Dubník 93
      • 035/6495309-ZŠ
        035/6495305-MŠ
      • 37860941
      • 2021605773
      • č. 93
        941 35 Dubník
        Slovakia
    • Prihlásenie