Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 124291590 Potraviny 596,21 s DPH 14.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 14.11.2024
Faktúra 3024158823 Potraviny 141,80 s DPH 12.11.2024 TAURIS, a.s. 12.11.2024
Faktúra 2400937252 Vileda Turbo mop set 66,95 s DPH 12.11.2024 Dr.Max 100 s.r.o. 12.11.2024
Faktúra 2024436 Telefónne poplatky ŠJ 29,99 s DPH 11.11.2024 Obec Dubník 11.11.2024
Faktúra 93101718 Potraviny 237,96 s DPH 11.11.2024 Coop Jednota s.d. 11.11.2024
Faktúra 2024443 Telefónne poplatky ŠJ 13,80 s DPH 11.11.2024 Obec Dubník 11.11.2024
Faktúra 7161664675 Elektrická energia 518,88 s DPH 08.11.2024 ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
Faktúra 7191340321 Elektrická energia 289,66 s DPH 08.11.2024 ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
Faktúra 700120935 Vodné 300,00 s DPH 07.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 07.11.2024
Faktúra 24200489 Výmena svietidiel 334,45 s DPH 05.11.2024 Tomlux s.r.o. 05.11.2024
Faktúra 112416101 Čistenie rohože 31,04 s DPH 05.11.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. 05.11.2024
Faktúra 124280740 Čistiace prostriedky 234,04 s DPH 04.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 04.11.2024
Faktúra 124280739 Potraviny 396,39 s DPH 04.11.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 04.11.2024
Faktúra 2407023 Potraviny 653,32 s DPH 04.11.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. 04.11.2024
Faktúra 3024154012 Potraviny 125,97 s DPH 04.11.2024 TAURIS, a.s. 04.11.2024
Faktúra 93101652 Potraviny 182,58 s DPH 04.11.2024 Coop Jednota s.d. 04.11.2024
Faktúra 202418 Potraviny 969,09 s DPH 04.11.2024 Kornélia Kovácsová FRUITFUL 04.11.2024
Zmluva 10/2024 Poistná zmluva č. 11-426087 s DPH 04.11.2024 Union poisťovňa a.s. 07.11.2024
Faktúra 8412403263 Využívanie aplikácií Vema 735,60 s DPH 04.11.2024 Seyfor Slovensko a.s. 04.11.2024
Faktúra 8359247955 Poplatky za telekomunikačné služby 24,58 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom a.s. 04.11.2024
zobrazené záznamy: 561-580/6019