|
|
Faktúra |
124291590
|
Potraviny
|
596,21 |
s DPH |
14.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024158823
|
Potraviny
|
141,80 |
s DPH |
12.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400937252
|
Vileda Turbo mop set
|
66,95 |
s DPH |
12.11.2024 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024436
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
11.11.2024 |
Obec Dubník |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93101718
|
Potraviny
|
237,96 |
s DPH |
11.11.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024443
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
11.11.2024 |
Obec Dubník |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7161664675
|
Elektrická energia
|
518,88 |
s DPH |
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7191340321
|
Elektrická energia
|
289,66 |
s DPH |
08.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24200489
|
Výmena svietidiel
|
334,45 |
s DPH |
05.11.2024 |
Tomlux s.r.o. |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112416101
|
Čistenie rohože
|
31,04 |
s DPH |
05.11.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124280740
|
Čistiace prostriedky
|
234,04 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124280739
|
Potraviny
|
396,39 |
s DPH |
04.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2407023
|
Potraviny
|
653,32 |
s DPH |
04.11.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024154012
|
Potraviny
|
125,97 |
s DPH |
04.11.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93101652
|
Potraviny
|
182,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202418
|
Potraviny
|
969,09 |
s DPH |
04.11.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
04.11.2024 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Poistná zmluva č. 11-426087
|
|
s DPH |
04.11.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403263
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359247955
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.11.2024 |