|
|
Faktúra |
OF2018/415
|
Telefónne hovory ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.12.2018 |
Obec Dubník |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182016181
|
eŠkola - licencia
|
71,33 |
s DPH |
07.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21908794
|
Didaktické pomôcky
|
161,90 |
s DPH |
06.12.2018 |
Nomiland,s.r.o. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018128479
|
Potraviny
|
117,96 |
s DPH |
06.12.2018 |
TAURIS a.s. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222009324
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
06.12.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018952025
|
Stravné lístky
|
186,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
DOXX - stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23189931
|
Vianočné dekorácie
|
132,24 |
s DPH |
06.12.2018 |
Florasystem,s.r.o. |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8870075126
|
Vodné a stočné, vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
05.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018610
|
Filter, ventil
|
450,85 |
s DPH |
04.12.2018 |
Ján Nyári a spol. |
|
04.12.2018 |
|
Faktúra |
8600023744
|
Zemný plyn
|
1 203.00 |
s DPH |
04.12.2018 |
SPP,a.s. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111815362
|
Rohož nylon
|
23,56 |
s DPH |
04.12.2018 |
Berendsen Textil Servis s.r.o. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018609
|
Obehové čerpadlo, šrobenie k čerpadlu
|
442,06 |
s DPH |
04.12.2018 |
Ján Nyári |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Didaktické pomôcky
|
103,12 |
s DPH |
04.12.2018 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18001936
|
Potraviny
|
281,27 |
s DPH |
03.12.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182211186
|
List bianco s vodotlačou
|
62,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120530
|
Výkon zodpovednej osoby za 12 /2018
|
42,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1808690
|
Potraviny
|
356,25 |
s DPH |
03.12.2018 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1804948
|
Potraviny
|
317,26 |
s DPH |
03.12.2018 |
GTN s.r.o. |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18FV1107
|
Matematika - učebnice
|
81,95 |
s DPH |
30.11.2018 |
Indícia,s.r.o. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/119
|
Preprava autobusom
|
657,36 |
s DPH |
30.11.2018 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
30.11.2018 |