|
|
Faktúra |
OF2019/019
|
Vývoz žumpy
|
170,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
Obec Dubník |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19000041
|
Potraviny
|
236,04 |
s DPH |
21.01.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190071
|
Oprava el.ohrievacej stoličky a škrabky na zemiaky
|
301,92 |
s DPH |
21.01.2019 |
COOP Servis spol.s.r.o. |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2106536302
|
Telekomunikačné služby
|
55,98 |
s DPH |
18.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
301904423
|
Potraviny
|
51,85 |
s DPH |
18.01.2019 |
TAURIS a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2106536301
|
Telekomunikačné služby
|
36,68 |
s DPH |
18.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
720191650
|
Využívanie aplikácií Vema
|
549,12 |
s DPH |
17.01.2019 |
Vema,s.r.o. |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900359
|
Potraviny
|
369,37 |
s DPH |
16.01.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
16.01.2019 |
|
Faktúra |
8485372514
|
Vyúčtovanie 1.1.-31.1. 2018
|
-251,92 |
s DPH |
16.01.2019 |
SPP,a.s. |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5100035778
|
Zemný plyn
|
1 193,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7469430952
|
Faktúra za elektrinu
|
155,66 |
s DPH |
15.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1273038376
|
Gigaset A220- predaj
|
9,90 |
s DPH |
15.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900358
|
Potraviny
|
427,78 |
s DPH |
14.01.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100089
|
Potraviny
|
220,63 |
s DPH |
14.01.2019 |
J§B Unique s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
Led Balóny
|
17,90 |
s DPH |
14.01.2019 |
Mgr. Jaroslav Kováč- Kováč |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190181
|
Zabezp.ochrany proti krádeži dát a identity Guarded ID
|
28,80 |
s DPH |
14.01.2019 |
ITAK s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18002157
|
Potraviny
|
158,79 |
s DPH |
11.01.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000353
|
Potraviny
|
130,04 |
s DPH |
11.01.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7161071295
|
Faktúra za elektrinu
|
422,05 |
s DPH |
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7190923906
|
Faktúra za elektrinu
|
907,32 |
s DPH |
10.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
10.01.2019 |