|
|
Faktúra |
2192202630
|
Pedagogické tlačivá
|
50,39 |
s DPH |
06.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1903649
|
Potraviny
|
379,99 |
s DPH |
06.05.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
Potraviny
|
258,60 |
s DPH |
06.05.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301945448
|
Potraviny
|
65,41 |
s DPH |
06.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
300905153
|
Rohož Nylon
|
19,73 |
s DPH |
03.05.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2019 |
|
Faktúra |
8600155479
|
Zemný plyn
|
1 193.00 |
s DPH |
03.05.2019 |
SPP,a.s. |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
301944205
|
Potraviny
|
50,96 |
s DPH |
02.05.2019 |
TAURIS a.s. |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000720
|
Potraviny
|
129,68 |
s DPH |
02.05.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050545
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3240013579
|
Kópie
|
1,20 |
s DPH |
30.04.2019 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21908438
|
Manažment školy- apr. 19
|
41,45 |
s DPH |
30.04.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002628
|
Potraviny
|
137,12 |
s DPH |
26.04.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301941280
|
Potraviny
|
103,91 |
s DPH |
25.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
301940995
|
Potraviny
|
28,55 |
s DPH |
24.04.2019 |
TAURIS a.s. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000647
|
Potraviny
|
130,69 |
s DPH |
24.04.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1903254
|
Potraviny
|
470,66 |
s DPH |
24.04.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/031
|
Preprava autobusom
|
488,40 |
s DPH |
18.04.2019 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
18.04.2019 |
|
Faktúra |
1904034
|
10795- MV6300CR 12V,CNM-ESR 1, T621, montáž a zaškolenie
|
1 226.36 |
s DPH |
17.04.2019 |
MK hlas s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
720192392
|
Aplikácie Vema V4
|
549,12 |
s DPH |
17.04.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900911
|
Látky ku krojom
|
208,13 |
s DPH |
17.04.2019 |
Ing.Peter Vozár |
|
17.04.2019 |