|
|
Faktúra |
1905169
|
Potraviny
|
318,36 |
s DPH |
16.10.2019 |
GTN s.r.o. |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
17001479
|
Potraviny
|
379,61 |
s DPH |
14.10.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908452
|
Potraviny
|
419,52 |
s DPH |
14.10.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1908451
|
Potraviny
|
66,00 |
s DPH |
14.10.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001546
|
Potraviny
|
181,20 |
s DPH |
14.10.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005766
|
Potraviny
|
55,40 |
s DPH |
11.10.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900478
|
Študentský časopis
|
36,00 |
s DPH |
10.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL,s.r.o. |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201923
|
Potraviny
|
108,43 |
s DPH |
10.10.2019 |
Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019107611
|
Potraviny
|
125,94 |
s DPH |
09.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119715291
|
Vodné a stočné-op.dodávky
|
230,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242920731
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,18 |
s DPH |
09.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3019107611
|
Potraviny
|
125,94 |
s DPH |
09.10.2019 |
TAURIS a.s. |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7103141311
|
Faktúra za el.energiu
|
504,37 |
s DPH |
08.10.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/336
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Obec Dubník |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2019/335
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
07.10.2019 |
Obec Dubník |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190977
|
Kancelárske potreby
|
14,04 |
s DPH |
07.10.2019 |
Konštantín Kukan ETON |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
01022019
|
Špec. pedagogické práce
|
66,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Súkromné centrum špeciálnoped. poradenstva |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479658121
|
Faktúra za el.energiu
|
155,66 |
s DPH |
07.10.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19001407
|
Potraviny
|
307,88 |
s DPH |
07.10.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF192498
|
Učebnice z anglického jazyka Project
|
199,10 |
s DPH |
04.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
04.10.2019 |