|
|
Faktúra |
2019013753
|
Vianočné kostýmy
|
160,16 |
s DPH |
25.11.2019 |
PartyKostym.cz Jan Nepita |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924390
|
Riadenie materskej školy-nov.19
|
41,30 |
s DPH |
22.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
201904192
|
Tesco poukážky
|
1 240.00 |
s DPH |
22.11.2019 |
Tecso Stores SR,a.s. |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19001760
|
Potraviny
|
280,21 |
s DPH |
21.11.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192401
|
Dekoračná látka
|
24,42 |
s DPH |
21.11.2019 |
EVITABRIDAL,s.r.o. |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VF193084
|
Učebnice z anglického jazyka Project
|
59,75 |
s DPH |
21.11.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1690839501-8-R
|
Logopedárium : Diagnostika, Odp.,Cvičenia
|
65,82 |
s DPH |
21.11.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o.,org.zložka |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3019122632
|
Potraviny
|
79,28 |
s DPH |
20.11.2019 |
TAURIS a.s. |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19001687
|
Potraviny
|
181,35 |
s DPH |
19.11.2019 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201909501
|
Vianočné dekorácie
|
242,81 |
s DPH |
18.11.2019 |
Florasystem,s.r.o. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246579011
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
55,52 |
s DPH |
18.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246578990
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
34,29 |
s DPH |
18.11.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1909689
|
Potraviny
|
434,62 |
s DPH |
18.11.2019 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006712
|
Potraviny
|
62,26 |
s DPH |
15.11.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190912
|
Čistiace potreby
|
275,95 |
s DPH |
12.11.2019 |
BRISTON s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1511910365
|
Potraviny
|
159,10 |
s DPH |
12.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190102295
|
Potraviny
|
368,06 |
s DPH |
12.11.2019 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
DV big shot štartovacia sada XXL s príslušenstvom
|
223,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
Zuzana Hamranová |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3091953013
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
11.11.2019 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7171104123
|
Faktúra za el.energiu
|
528,01 |
s DPH |
11.11.2019 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.11.2019 |