|
|
Faktúra |
3023016519
|
Potraviny
|
209,07 |
s DPH |
13.02.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300713
|
Potraviny
|
97,12 |
s DPH |
10.02.2023 |
GTN s.r.o. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20232
|
Potraviny
|
496,58 |
s DPH |
10.02.2023 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
10.02.2023 |
|
Faktúra |
2300632
|
Potraviny
|
1 138,39 |
s DPH |
10.02.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
93100177
|
Potraviny
|
375,00 |
s DPH |
10.02.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7161464260
|
Elektrická energia
|
833,45 |
s DPH |
09.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321988453
|
Telefónne poplatky
|
26,58 |
s DPH |
09.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301320
|
Publikácia-Personálne riadenie
|
48,85 |
s DPH |
09.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7181271778
|
Elektrická energia
|
656,36 |
s DPH |
09.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
08.02.2023 |
Obec Dubník |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23042
|
Učebné pomôcky
|
291,79 |
s DPH |
03.02.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
03.02.2023 |
|
Faktúra |
8659496271
|
Zemný plyn
|
1 490,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300142
|
Potraviny
|
254,45 |
s DPH |
02.02.2023 |
Gastro-Orvoš s.r.o. |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020561
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112300275
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
01.02.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3023010338
|
Potraviny
|
185,24 |
s DPH |
30.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300082
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
26.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000280
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
26.01.2023 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
26.01.2023 |