|
|
Faktúra |
2300326
|
Potraviny
|
311,80 |
s DPH |
15.03.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100440
|
Potraviny
|
456,53 |
s DPH |
15.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300263
|
Látky na pracovné vyučovanie
|
47,35 |
s DPH |
15.03.2023 |
Ing. Peter Vozár |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023097
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,02 |
s DPH |
15.03.2023 |
Obec Dubník |
|
15.03.2023 |
|
Faktúra |
230057
|
Potraviny
|
1 005,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.03.2023 |
|
Faktúra |
233024
|
Keramicko-magnetická tabuľa Triptych
|
13 932,00 |
s DPH |
15.03.2023 |
eVector group SE |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023034803
|
Potraviny
|
241,62 |
s DPH |
13.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Tabuľové kružidlo
|
38,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
Elephant smile s.r.o. |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
09.03.2023 |
Obec Dubník |
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323768285
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
08.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7191161503
|
Elektrická energia
|
763,98 |
s DPH |
08.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7151604195
|
Elektrická energia
|
465,11 |
s DPH |
08.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301583
|
Potraviny
|
186,04 |
s DPH |
06.03.2023 |
GTN s.r.o. |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2304204
|
Pracovný zošit, učebnice
|
12,50 |
s DPH |
03.03.2023 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23069
|
Utierky, hubky
|
20,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Sponka s.r.o. |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112301954
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
02.03.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
502301143
|
Dekorácie na pracovné vyučovanie
|
295,35 |
s DPH |
02.03.2023 |
Florasystem s.r.o. |
|
02.03.2023 |
|
Faktúra |
8659527507
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233000987
|
Látky na pracovné vyučovanie
|
279,45 |
s DPH |
02.03.2023 |
Vlasta Ostrihoňová-Textil Lux |
|
02.03.2023 |